课程详情
主要内容
1.掌握企业纳税风险的识别及处理技巧
2.熟悉税务稽查的重点领域
3.了解政府反避税的常用方法
4.掌握应对税务稽查的解决方案
5.掌握涉税账务调整技巧
模块一:企业纳税风险及其处理技巧(含案例分析纳税风险综合案例剖析)
1.企业纳税的四大误区
2.纳税风险的来源:偷税与避税辨析
3.企业纳税风险分析模型
4.纳税风险的规避与化解策略
模块二 税务稽查重点领域与政府反避税
1、2012 年列入税务稽查指令性计划与指导性计划有哪些项目
2、2012 将对哪些区域、哪些行业进行专项整治
3、税务稽查的实施程序与重点领域
4、开展税务稽查的常见方法
5、政府反避税的三大策略
之一:界定“价外费用”,之二:调整“关联定价”,之三:关注“商业目的”
案例分析反避税经典案例
模块三:应对税务稽查的五大方略
1.怎样接待税务稽查人员
2.怎样实施税收自救措施
3.怎样分析税务稽查结论
4.怎样高效解决税企纠纷
5.怎样维护企业合法权益
案例分析应对税务稽查实战案例
模块四:税务稽查中的涉税账务调整技巧
1.年终结账前的调账技巧
2.以前年度损益的调账技巧
3.汇缴清缴涉税调账技巧
4.税务稽查补税与账务调整技巧