课程详情
学习税企争议防范措施及应对技巧
课程内容
模块一:高科技企业涉税风险管理及案例分析
高科技企业常见的税务风险类型
税收优惠风险
研发涉税风险
关联交易的转让定价风险
发票管理方面的风险
其他
税务风险对企业的影响
企业税务风险的防范与管理
税务风险防范的基本办法
高科技企业重点风险防范措施
模块二:税收优惠风险管理
税收优惠概述
税收优惠的原则及趋势
企业常见的税收优惠方式
高科技企业常见的各类税收优惠
资质类税收优惠的管理
高科技企业的资质获取及维持
高科技企业的资质申请
高科技企业税收优惠资质的复审与重新认定
高科技企业的资质维持及争议解决
高科技企业其他税收优惠的申请
高科技企业常见的政府扶持资金
模块三:研发涉税风险管控
高新技术企业研发涉税风险概述
研发模式的涉税管理与案例解析
研发要素的涉税管理与案例解析
企业研发活动管理
企业研发费用的管理与加计扣除申请
企业研发成果管理
企业研发人员管理
企业研发管理制度
模块四:高科技企业转让定价风险防范及案例分析
转让定价风险概述及2013年转让定价调查案例
税务行政处罚风险
转让定价调整风险
2013年转让定价调查案例
高科技企业转让定价风险
国家税务总局相关公开观点
同期资料抽查的反馈
高科技企业转让定价风险防范
如何应对转让定价调查
模块五:高新技术企业涉税争议解决及应对
从税务风险到税务争议
税企争议的原因
税务争议的类型
税务争议的解决方法
高新技术企业税企争议案例分析
研发投入案例
研发活动是否存在案例
研发人员比例案例
研发费用比例案例
高新收入占比案例